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中国共产党陇县委员会宣传部2019年部门决算说明

发布时间: 2020-07-31 10:59:16 浏览次数:

 第一部分  部门概况


一、部门主要职责及内设机构

宣传部主要工作职责:

(一)负责全县理论武装、思想政治、新闻宣传、精神文明文学艺术、网络管理、文化产业等意识形态方面的工作。

(二)贯执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定,制定我县宣传思想和精神文明建设工作的总体规划、工作任务、工作措施。

(三)宣传贯彻党的路线、方针和政策,负责全县的政治理论学习、教育和宣传,特别是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传。

(四)负责引导社会舆论、把握正确导向、指导协调全县新闻工作。

(五)贯彻落实中央和省市关于互联网和信息化工作的方针政策,开展网络宣传和舆论引导工作,引导网站依法办网。

(六)组织、部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,主管全县新闻系统和企事业政工干部的职称评审工作。

(七)安排部署全县精神文明建设工作,指导群众性精神文明创建活动并组织检查评比、命名表彰。

(八)负责全县的新闻出版管理和电影管理工作。

(九)指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行和网络管理、文学艺术等专业性群众社团工作。

(十)负责全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作。

(十一)加强宣传文化系统领导班子建设。

(十二)负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。

(十三)指导、协调县级融媒体建设和发展。

(十四)完成县委交办的其他工作任务。

宣传部设下列内设机构:

(一)     办公室。负责做好文秘和档案管理、安全、保密、信访接待、考核、资产管理、会议组织、综合协调、脱贫攻坚等工作;负责机关干部人事、机构编制和劳动工资、财务等工作;负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。

(二)理论宣传组。负责理论研究、理论学习、理论宣传和党员、干部理论教育工作;负责做好县委理论学习中心组学习组织服务;负责党的路线、方针、政策宣传和形势教育;负责组织指导全县党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传学习教育;负责对全县文学艺术团体的宏观指导。

(三)文明创建组。贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策,制定全县精神文明建设创建活动的中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全县群众性精神文明创建活动;积极推进全县未成年人思想道德建设,认真落实各项实事;负责全县省级文明县城创建及文明单位的评选和管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;承办县精神文明建设委员会交办的工作。

(四)新闻宣传和出版组。协调指导各镇、各部门做好全县重点工作的宣传;负责全县新闻舆论导向、新闻宣传的组织协调工作和新闻队伍建设方面的业务工作;负责党报党刊的征订发行工作;组织对图书、音像制品、电子出版物内容和质量进行监管;配合做好“扫黄打非”和新闻违法违规查处工作。围绕县委、县政府工作大局,制订全县网络新闻信息传播方针政策,加强县内重点网站建设,依法管理网络,处置和封堵网上有害信息,组织开展网络“扫黄打非”等专项行动,査处网上违法违规行为,净化网络空间;指导本地党政部门和企业事业单位的网络信息安全建设,协调处理县内网络安全和信息化重大突发事件。

(五)文化产业和电影组。统筹指导文化产业发展和文化体制改革;会同文化和旅游部门拟定全县文化产业发展和文化体制改革总体方案、重大政策,组织开展文化产业发展重要活动;会同财政部门对文化产业发展专项资金进行管理;承担文化体制改革和文化产业发展领导小组日常工作;推动电影事业改革和发展;承担电影制作、发行的监督管理;组织实施农村电影放映工程。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级预算单位:

序号

单位名称

1

中国共产党陇县委员会宣传部


三、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人;实有人员7人,其中行政7人。


 

第二部分   2019年部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入、支出均为 308.47万元,与 2018 年398.20万元相比,减少89.73万元,减少23%,主要原因是去年收入支出中包含支持电影《秦·火》拍摄的经费,而今年没有这一部分收入和支出。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计308.47万元,其中:财政拨款收入308.47万元,占总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计308.47万元,其中:基本支出95.57万元,占总支出31%;项目支出212.89万元,占总支出69%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出均为308.47万元,与 2018年度398.2万元相比,减少89.73万元,减少23%,主要原因是去年财政支持电影《秦·火》拍摄的经费,而今年没有这一部分收入和支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出308.47万元,占本年支出合计的100%。按政府功能分类科目分类,其中一般公共服务支出240.17万元(基本支出77.28万元,项目支出162.89万元),其他文化体育与传媒支出50万元,社会保障和就业支出9.26万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出7.88万元,职业年金缴费支出0.96万元,死亡抚恤0.42万元),行政单位医疗支出3.11万元,住房公积金5.93万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出95.57万元,其中人员经费86.79万元(其中基本工资28.43万元,津贴补贴27.43万元,城镇职工基本医疗保险缴费3.11万元,机关事业单位养老保险缴费7.88万元,职业年金0.96万元,住房公积金5.93万元;对个人和家庭的补助13.06万元,其中抚恤金0.42万元,奖励金12.64万元);公用经费8.78万元(其中办公费1.5万元,差旅费0.42万元,培训费0.48万元,公务接待0.80万元,其他交通费用5.58万元)。

 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国(境)团组 0个,0人次,预算为 XX万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是无因公出国预算和支出。

2019 年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0,主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是2019 年我单位无公务用车运行维护费预算和支出。

2019 年公务接待25批次,118人次,预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成预算的100%,决算数较预算数无增减,主要原因是在预算内严格遵守接待标准。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成预算的100%,决算数较预算数无增减,主要原因是在预算内严格遵守培训费支出要求。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为2.40万元,支出决算为2.40万元,完成预算的100%,决算数较预算数无增减,主要原因是在预算内加强会议管理,从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的47%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 2019 年度部门决算中反映的中省媒体宣传合作经费共 1个二级项目绩效自评结果。

1.中省媒体宣传合作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数100万元,执行数100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:与《陕西日报》《宝鸡日报》《三秦都市报》《阳光报》《农村报》等中省主流媒体开展良好合作,通过刊发稿件、专版宣传、新媒体宣传等形式,积极开展正面宣传,报道我县经济社会发展成果和经验;协调做好相关媒体舆情监管,对突发舆情及时引导,及时化解,为我县经济社会快速发展营造良好舆论范围。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为3.2万元,上年结转0万元,调整预算数8.78万元,支出决算为8.78万元,完成预算的 274%。决算数高于预算数,原因是日常公用经费增加,用于宣传牌、印刷费的支出增加。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆;单价 50 万元以上的通用设备0台(套 );单价 100 万元以上的专用设备0台(套)。2019 年当年购置车辆0辆;购置单价 100 万元以上的专用设备0台(套)。

 

第三部分   专业名词解释

 

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

第四部分   2019 年度部门决算表

    

附件:中国共产党陇县委员会宣传部2019年度部门决算表