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陇县行政审批服务局2019年部门决算说明

发布时间: 2020-07-31 18:07:10 浏览次数:


第一部分   部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

1.主要职能

县行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于行政审批工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导,贯彻执行“一岗双责”,全面落实党风廉政建设责任制。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规,负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定,并组织实施。

(二)负责优化行政审批和政务服务环境,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供依据。

(三)负责规范县级行政审批和政务服务行为,建立和完善工作机制;负责对集中的行政审批事项进行流程再造,优化审批环节,压缩审批时限,提升服务质量;对行政审批事项办理情况进行跟踪督办,协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

(四)负责集中办理从相关部门划入的行政审批事项,并对审批行为承担相应的法律责任;负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

(五)负责对垂管部门、双管部门进驻县政务服务中心的审批窗口实施日常监督和管理。

(六)会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设,推进行政审批和政务服务标准化建设。

(七)负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。

(八)协调指导、监督检查各镇和职能部门未移交行政审批服务局的行政审批服务工作。

(九)负责对县政务服务中心和各镇便民服务站的运行进行指导和监督;负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况

县行政审批服务局为独立编制的行政单位,设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转。承担局机关公文起草;负责会务、文件收发、档案、保密、安全、综合治理、财务、资产管理及配置、后勤服务;负责干部人事、机构编制、劳资、精神文明、教育培训、岗责考核等工作;负责机关党务、党风廉政、工青妇工作;负责机关新闻宣传、信息工作;负责人大建议、政协提案办理工作;负责领导临时交办的工作。

(二)政策法规股。贯彻执行国家、省、市、县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规;负责行政审批事项的承接、调整、下放等法律审查工作;负责机关依法行政工作和行政审批涉及的法律、法规咨询解释、教育和培训工作,处理涉及行政审批的法律纠纷;负责全县政务服务体系建设工作;负责政务大厅的监督、管理和考核工作;负责群众投诉举报工作;负责群众满意度测评和服务质量的统计分析评价工作;负责政务服务办件信息的统计、汇总、分析整理工作;负责网站建设和政务服务平台管理、运行维护;负责建立和完善相应工作机制,拟定审批服务工作规范;负责行政审批标准化建设;负责行政审批事项的动态管理和流程再造;跟踪督办审批事项办理进展情况,协调解决行政审批事项办理过程中存在的各种问题;负责重大事项联审联办的组织协调和衔接工作;协调指导、监督检查各镇、村(社区)便民服务站(室)工作。

(三)建设项目股。负责企业、事业单位、社会团体的投资项目建设、用地规划、人防抗震审查等涉及建设项目有关事项的审批。负责交通运输、市政规划、城市建设、城市管理等涉及交通城建有关事项的审批;负责农业农村、畜产、林业、水利等涉及农林水务有关事项的审批工作。

(四)市场服务股。负责企业、个体注册登记、商贸服务、食品药品、质量监督检测等涉及市场服务有关事项的审批工作。

(五)社会事务股。负责社会团体、民族宗教、文物、人力资源和社会保障等涉及社会事务有关事项的审批;负责文化旅游、广电、教育、体育、卫生等涉及文教卫生和安全生产有关事项的审批工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级:

序号

单位名称

1

陇县行政审批服务局(本级)

三、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制25人,其中行政编制10人、事业编制15人;实有人员13人,其中行政10人、事业3人。

 

 

第二部分   2019年部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入总计82.76万元、支出总计82.76万元,与 2018 年相比,收入增加82.76万元、支出增加82.76万元,各增加8276%,主要原因是本单位为2019年4月新组建成立单位,2018年没有收入支出。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计82.76万元,其中:财政拨款收入82.76万元,占总收入100%;上级补助收入0万元,占总收入0%;事业收入0万元,占总收入0%;经营收入0万元,占总收入0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

              收入构成分析表

 

3、本年支出构成情况。2019年支出合计82.76万元,其中:基本支出63.61万元,占总支出77%;项目支出19.15万元,占总支出23%。

              支出构成分析表   

 

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计82.76万元,与 2018年度相比,财政拨款收入、支出总计增加82.76万元,增加8276%,主要原因是本单位为2019年4月新组建成立单位,2018年没有财政拨款收入支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出82.76万元,占本年支出合计的100%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加82.76万元,增加100%,主要原因是本单位为2019年4月新组建成立单位,2018年没有财政拨款支出。其中:

(1)政务公开审批(2010306)72.37万元,较上年增加72.37万元,原因是本单位为2019年4月新组建成立单位,2018年没有财政拨款支出;

(2)机关事业单位养老保险缴费(2080505)4.90万元,较上年增加4.90万元,原因是本单位为2019年4月新组建成立单位,2018年没有财政拨款支出;

(3)行政单位医疗(2101101)1.71万元,较上年增加1.71万元,原因是本单位为2019年4月新组建成立单位,2018年没有财政拨款支出;

(4)住房公积金(2210201)3.78万元,较上年增加3.78万元,原因是本单位为2019年4月新组建成立单位,2018年没有财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款支出分析表

 

 

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年本部门当年一般公共预算财政拨款基本支出63.61万元,其中:人员经费支出48.14万元,较上年增加48.14万元,原因是本单位为2019年4月新组建成立单位,2018年没有财政拨款基本支出;公用经费支出15.47万元,较上年增加15.47万元,原因是本单位为2019年4月新组建成立单位,2018年没有财政拨款基本支出。

公共预算财政拨款基本支出分析表

 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元,主要原因是本单位为2019年4月新组建成立单位,2019年初没有财政拨款支出预算。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国(境)团组0个,0 人次,预算为 0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是本单位为2019年4月新组建成立单位,2019年初没有财政拨款支出预算。

2019 年购置车辆 0台,预算为0 万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0,主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是我单位无公务用车。

2019 年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,从严控制公务接待。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是加强培训管理,从严控制培训规模及次数。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是加强会议管理,从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金19.15万元,占一般公共预算支出总额的23.14%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019 年度部门决算中反映的政务服务共 1个一级项目绩效自评结果。

政务服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。项目全年预算数0万元,年度追加19.15万元,执行数19.15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:①规范更加合理的办事流程,简化办事程序,做到便捷、高效,实现群众办事“最多跑一次”,进一步健全完善政务服务大厅各项制度,营造良好的营商环境。②打造更加专业化的前台服务队伍,提高服务水平和办事效能,群众满意度达98%。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为0万元,上年结转0万元,调整预算数15.47万元,支出决算为15.47万元,完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共8.1万元,其中政府采购货物类支出8.1万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆;单价 50 万元以上的通用设备0台(套 );单价 100 万元以上的专用设备0台(套)。2019 年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备0台(套)。

 

第三部分   专业名词解释

 

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

第四部分   2019年度部门决算表

本部门2019年部门决算公开报表经主要负责人审签,并进行了保密审查。

附件:陇县行政审批服务局2019年部门决算公开表