第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
根据县委办、政府办《关于印发陇县人民政府机构改革实施方案的通知》(陇办发【2010】71号)文件规定,本部门主要职责是:
1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》等法律、法规和国家、省、市有关科技政策。开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科技与经济的结合,对所属县级学会、协会、研究会进行管理,对乡(镇)科协进行业务指导。
2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科协尊严,推广先进技术,协调、组织全县开展科普活动,提高公众科学文化素质。
3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,把广大科技工作者团结在党组织周围,引导他们为陇县经济发展出力献策。
4、表彰奖励优秀科技工作者,推荐人才,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训及农函大教学、培训、管理。
5、开展科学论证、科技咨询、技术开发,促进科技成果向现实生产力转化。
6、开展学术交流活动,发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往、交流和技术合作。
7、开展“科普示范县”创建工作,抓好科技试验、示范基地、科普宣传、科技培训等工作。
8、履行县属学会、协会、研究会主管部门职责,负责县属学会、协会、研究会的审批。
9、制定年度科普计划及中长期科普工作规划,并负责贯彻落实。
10、完成县委、县政府及上级科协组织交办的工作任务。
(二)内设机构
根据上述职责,县科学技术协会内设2个股:
1.政秘股
负责机关党务、政秘、综合工作;负责劳资、财务、档案、日常管理、安全维稳、后勤服务等工作。
2.科技管理股
负责科技计划管理工作;负责科技成果、科技奖励、技术市场管理工作;负责科技宣传培训、科技信息网络管理工作;负责科技特派员、科技示范园(基地)管理工作。
二、部门决算单位构成
陇县科学技术协会为全额拨款行政单位。从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。
序号 | 单位名称 |
1 | 陇县科学技术协会本级(机关) |
三、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门行政编制3人,实有在职人员4人。
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
1、2019年度本部门收入决算64.99万元,支出决算64.99万元,比上年减少24.39万元,减少4.1%,主要原因是本年科普工作中其他科技支出减少。
2、本年度收入构成情况。
2019年收入合计64.99万元,其中:财政拨款收入64.99万元,占总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。
3、本年支出构成情况。
2019年支出合计64.99万元,其中:基本支出51万元,占总支出78%;项目支出13.99万元,占总支出22%。
二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、2019年度财政拨款收入总计64.99万元、支出总计64.99万元,与2018年度相比,财政拨款收入、支出总减少24.39万元,主要原因是科普工作中其他科技支出项目减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。
2019年财政拨款支出64.99万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出减少24.39万元,减少4.1%,主要原因是科技计划项目减少。其中:
(1)科学技术支出(206)56.89万元。
(2)社会保障和就业支出(208)3.91万元。
(3)卫生健康支出(210)1.44万元。
(4)住房保障支出(221)2.75万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
(1)人员经费支出36.25万元,主要是工资福利支出。
(2)公用经费支出15.74万元,主要是商品和服务支出。
(3)项目支出13.99万元,主要是科学技术支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0。决算数较预算数减少0万元。
2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。
2019年我单位无因公出国(境)预算和支出。
2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。
2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0,决算数较预算数减少0万元。
3、培训费支出决算情况说明。
2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。
4、会议费支出决算情况说明。
2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0,决算数较预算数减少0万元。
四、预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0。政府性基金预算项目共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
机关运行经费年初预算为0万元,上年结转0万元,调整预算2019年数0万元,支出决算为0万元,完成预算的0。决算数与预算数持平。
2、政府采购支出情况。
本部门2019年无政府采购支出。
3、国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门无公务用车;单价50万元以上的通用设0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
第三部分 专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 2019年度部门决算表
附件: